国际注册内部审计师考试(CIA)试题库内部审计师接受建议通过查看红旗标志来确定管理层是否涉及舞弊。以下某内部审计师正在考虑制作调查问卷表来研究员工对控制程度的态度。以首席审计执行官在对ABC公司的合同进行检查时,怀疑供应商在合同招下面()对于决定什么是形成灾难的原因非常必要。企业制定战略的出发点、依据和条件是以下哪项?()程序要求事先对现金收据编号,并将收据复写联送交出纳和会计,这属于在下述什么情况下应该编制中期审计报告()。在公开上市的公司,管理层通常要求内部审计师参与检查公开的或内部使由于当地环境组织的不满,一家印刷公司将所用的油墨改成无毒性的。这某内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本 在检查一个利用第三方服务的EDI系统的应用情况时,审计师应该:首席审计执行官将存在潜在舞弊的案件提交给安全部门,但是受怀疑的舞以下哪种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性?(在下列情形中,内部审计活动最有可能为组织带来附加值的是:()X公司有两大生产厂。每家工厂均包括两大生产工序和一个独立的包装工下列抽样结果中(样本量-容忍误差率-样本误差率)()的抽样风险最在保证原材料供应满足需求的前提下,采购费用和保管费用综合起来成本X国某政府机构收到一笔中央政府专项基金,用于向低收入家庭提供资助业务流程导向的下列()维度是最重要的。公司将通过债务而不是权益为来年的资本项目筹资。这些资本项目的成本 以下哪一项描述的是工作底稿复核的适当证据?() Ⅰ.复核者在每某公司向其最大客户甲公司出售A产品,甲公司每年购入的A产品数量大最有可能保证只按适当的金额开具工资支票的控制措施是:()首席审计官建议董事会建立企业社会责任政策并规划企业社会责任项目。 某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害公司当前负债比率是50%,它通过借款或经营租赁来购买固定资产,那 某公司最近不断发生将错误产品运送客户的事件。大多数的客户订货都下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理?()在一次对财务部门的审计过程中,内部审计部门发现了应付账款余额中存更多试题请关注下方微信公众号