试题详情
- 单项选择题下列选项中,注册会计师对期末账户余额运用的认定不包括()。
A、存在
B、权利和义务
C、计价和分摊
D、不完整性
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 所有现场审计人员都要对自己负责的()或审
- 内部控制目标的实现有赖于()。
- 经济监督系统由诸多具体的经济监督形式所构
- 以下()属于谋取组织经济利益的舞弊行为。
- 根据2006年颁布的《中国注册会计师业务
- 注册会计师签发的审计报告,具有()等作用
- 付款凭单
- 当注册会计师出具()的审计报告时,应当在
- 审计依据包含审计准则。
- 最高审计机关国际组织的刊物《国际政府审计
- ABC会计师事务所已于12月6日接受某制
- 内部控制控制环境测试的要点不包括()。
- 什么是注册会计师法律责任?
- 下列事项中最可能引起注册会计师对持续经营
- 北京东方会计师事务所注册会计师王豪、李民
- 被审计单位治理层与管理层的责任与注册会计
- 存货与仓储循环的内部控制包括()。
- 下列选取样本的方法中,可以在传统变量抽样
- 影响审计效果的抽样风险包括()。
- 中天恒信会计师事务所承接了湖北远达公司2