试题详情
- 单项选择题近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列()职能进行改进。
A、人员配备和沟通
B、人员配备和决策
C、计划和组织
D、计划和沟通
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 确定前雇员是否连续登录公司自动化数据库的
- 审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必
- 内部审计适当的组织角色应当是:()
- 在审计过程的哪个阶段制定审计工作方案?(
- 以下哪类下属员工业绩评价方法被认为违背有
- 在使用CAAT软件时,审计师最不可能执行
- 跟组织目标关系较为直接的是()。
- 下列选项中,最准确地描述了以控制为基础的
- 以下哪项属于内部审计部门质量保证和改进程
- 某企业需要借款$135,000来建设一条
- 某超市经营者,由于怀疑某位顾客私藏商品以
- 统计抽样和非统计抽样的区别在于前者:()
- 当研究如何解释某一类特定交易的问题时,以
- 在现场审计中应用标准操作程序问卷比较有利
- 适时制是在时间上做到既不提前,又不推迟延
- 以下哪项关于绩效与标准的比较的陈述不正确
- 组织发展(OD)是促进组织变革的主要手段
- 国际标准化组织(ISO)的框架:()
- 对平台进行升级的需要应该在系统开发过程的
- 某大型公司的内部审计部门为来年制定了工作