试题详情
- 单项选择题 内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?() I.职责分工不充分 II.采购职能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A、I和III
B、II和IV
C、只有III
D、I、II、III和IV
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能
- 下列哪个风险评估结果最有可能表明需要强调
- 确定是否所有付款的货物已经收到并在适当
- 目前在电子商务活动中最有效的身份认证方式
- 内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效
- 有效的倾听技巧应该注重:() Ⅰ.目光
- 下列关于企业财务指标作用的表述中,哪项是
- 下列哪些情形说明可能存在舞弊现象:()
- 下面哪项目标将风险管理战略定位在最优水平
- 内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当
- 根据专业实务标准,内部审计师必须评估的与
- 内部控制的一项基本原则是职能分离。下列没
- 某内部审计师在实地工作阶段取代了之前的内
- 内部审计师从销售发票追查至运输记录是为了
- 如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调
- 在审计一个计算机会计系统时,下列有关整合
- 某位高级管理成员是所审核经营领域的主管的
- 与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成
- 适时制是在时间上做到既不提前,又不推迟延
- 确定成本节约最可能是以下哪一项审计业务的