试题详情
- 简答题如何审计前台操作程序是否合规?
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计算机前台操作程序重点审计计算机门市业务的初始化、日间、日终以及特殊业务处理环节,主要有以下几个方面:
一是审核操作员启动机器时,是否先输入自己的开机密码,此时其他人员是否回避,输入的核算数据是否换人复核。
二是制票、接柜、制作、复核和会计主管人员是否严格分工,职责分明,会计凭证传递签收手续是否严密。
三是审核开户、销户、存款账户冻结与解冻、款项扣划、科目、利率、计息等信息修改及查询等操作,是否按有关规定报请会计主管人员同意,签章后操作。
四是审核操作员是否按规定关闭应用系统,进行账务核对和日终处理,及时打印出有关账、单、表,签盖名章交有关人员保管。
五是操作员临时离开使用的计算机或终端,是否退出了业务系统。
六是审核操作员在结息日是否按规定及时完成结息处理。
七是审核坐班主任(或内勤主任)是否定期或不定期对计算机账务进行核对,记录是否详细。
八是审核发生错账,属于当日错账的,是否凭有关凭证及时处理,重新录入正确的数据。属于隔日错账的,是否经会计主管人员审核签章,办理错账更正处理,有无用虚假业务凑平账务的现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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