试题详情
- 单项选择题下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()
A、会计主管同时操作和记录现金存款
B、保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C、公司赊销商品却没有适当的信用批准
D、公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 胶卷随同相机一起出售是以下哪种产品组合定
- 首席审计执行官被任命参加一评估外部审计师
- 风险评估是对可能出现的对组织不利的情况或
- 增值税以下面哪项为征收依据?()
- 为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突
- 关于间接采购模式,下列说法中错误的是:(
- 以下()项是全面质量管理成功的关键?
- 下列有关遏制舞弊行为的表述,()项是准
- 公众对其资金的使用情况表示怀疑是许多非盈
- 一个组织在2002年初购买了一项估计有5
- 审计师关心所有存货价值的计价,将下列判
- 当研究如何解释某一类特定交易的问题时,以
- 观察法被认为是一项可靠的审计程序,但是它
- 预算的主要目的是:()
- 下列()可用来防范未经授权地变动在线记录
- 当一家公司处于最优资本结构时,它的()将
- 下列哪项不属于采用IS09000标准的好
- 下列()涉及识别、学习和构建其他公司的实
- 某经理建议提供一套控制系统和检查清单,来
- 假定总体中存在一定数量例外的情形下,用以