试题详情
- 多项选择题内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这一审计的范围或建议的描述不恰当的是()。
A、审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较
B、对公司雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题
C、实施一次不记名的“道德测试”,确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否曾有过不道德的行为
D、对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 最近全球发生了一些灾难。鉴于灾难可能对其
- 在财务部门的相关事务中,最有可能导致舞弊
- 在使用电子资金转账系统时,风险最大的操作
- 某内部审计师正在评价车辆调配厂经营
- 内部审计师在开展每项审计业务时,不需要考
- 认识到内部审计是组织管理中不可或缺的部分
- 测试控制的业务工作方案应该:()
- 关于足够的证据最好的定义为:()
- 项目月报用来比较实际成本与原预算数并计
- 内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问
- 确定前雇员是否连续登录公司自动化数据库的
- 以下()项有助于确保公司没有采购不必要的
- 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他
- 以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工
- 组织的结构与技术的关系表明,一个运用大规
- 在对某有害材料研究中心的环境保护装置进行
- COSO全面风险管理框架,首席执行官对以
- 计算机程序变动控制过程是保证:()
- 企业在生产某种产品或服务的过程中,随着公
- 下列选项中,不属于管理层舞弊的最常见的原