试题详情
- 单项选择题内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组对经营业务进行分析并提出建议。这些咨询服务:()
A、可以提供改进组织的经营建议,但是会损害其独立性
B、是不合理的,因为会在咨询服务中产生确认服务
C、应符合章程中规定的内部审计活动的权限
D、是合理的,而且可以与审计章程中授权的咨询服务的性质不一致
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某内部审计师将公司的存货周转率与行业公认
- X公司有两大生产厂。每家工厂均包括两大生
- 某公司为首都地区的化工厂提供晶体管,导管
- 以下有关传闻证据的说法中错误的是:()
- 将纸质文件转换成计算机文件需要何种技术?
- 按照时间先后顺序,企业的流程再造应经历
- 以下()项最好地描述了全面质量管理的重点
- 内部控制的内在局限通过下列哪项可以印证:
- 下列情况可能会导致舞弊的发生的是:()
- 某内部审计师在对某保险公司进行审计时发现
- 某工厂里的一个生产工人经常在劳资双方出现
- 一个合同安排使持有者有权在一个特定时限内
- 为了保证在业绩评价时建立高效、有价值的目
- 内部审计师对于舞弊者向自己供认了其舞弊行
- 只有两个公司生产产品A。无论那个公司生产
- 为了改善审计与被审计方的关系,内部审计如
- 对某应付账款系统进行批量升级处理的程序应
- 《标准》要求首席审计执行官在审计报告存在
- 以下哪项措施能够控制对多余的电脑设备的低
- 以下属于内部非财务基准的例子是:()