试题详情
- 单项选择题以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?()
A、它确定了内部审计部门的权力和职责。
B、它规定内部审计部门所需的最少资源。
C、它为评估内部审计部门提供依据。
D、它应得到高级管理层和董事会的批准。
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 最适合生产研制活动的组织结构是:()
- 供应链管理形成的动因是:()
- 某生产厂商的一大审计目标是验证所有返工工
- 分析性程序的以下哪项结果表明存在过时的商
- 某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别
- 内部审计师想确认产成品的永续存货记录是否
- 审计师考虑用一个包含50个项目的样本估计
- 终端用户可能通过修改标准程序以获取原本无
- 以下哪种情况最有可能向委托人(业务约定客
- 审计师在审查退休福利计划后确定,过去10
- 由于生产所需零件缺货,生产线曾被迫停产。
- 下列哪些情形说明可能存在舞弊现象:()
- 内审师在下列哪种情况下不可能认为被审计
- 以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性
- 下述何者为审计小组用于评价公司面临的一般
- 某公司业绩水平下降之后,对其管理和
- 如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计
- 发现和揭露舞弊的知识和技能是内部审计师必
- 以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评
- 废旧材料或废料要记入预定的项目号,这些