试题详情
- 单项选择题某经理填制并签发了一张支票给虚构的供应商付款,然后将款项存入其个人银行账户。以下哪项内部控制措施能最有效地防止,或至少发现该贪污行为?()
A、所有采购业务实行招标。
B、向供应商的付款必须使用经批准的支票。
C、经理以外的支票签字人员只有在已批准的发票和填制好但未签字的支票都提交上来,并对其进行了审查后,才能签发支票。
D、必须由某个负责任的职员定期清点支票的编号顺序。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下哪项内容不是全企业资源计划(ERP)
- 抽样的总体取决于审计对象。请问下面何种审
- 如果机构通过打造虚拟的私人网络允许特定的
- 下面哪一项是首席审计执行官将任务分配给
- 在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评
- 详细测试就是全部测试。
- 内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方
- 首席审计执行官需要直接且无限制的与高级管
- 当编制财务报表时,下面()要求会计师估计
- 以下()项是全面质量管理成功的关键?
- 以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
- 以下哪项可能是电子数据交换带来的好处?(
- 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人
- 以下哪项的权重在计算计划评审技术的预计时
- 价值分析是把技术和经济、功能和成本、企业
- 内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计
- 现在组织更倾向于使用微机来完成数据表现,
- 内部审计机构可以协助()。
- 如果公司的利润分配方式并不影响公司的未来
- 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其