试题详情
- 单项选择题在评价不同类型审计证据的有效性时,以下哪项结论不正确()
A、重新计算法由于只在有限的范围内有用,因此其有效性有限
B、书面证据的有效性与产生该类证据的内部控制系统的有效性无关
C、内部产生的书面证据不如外部产生的证据有效
D、函证的有效性应函证方的独立性而异
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 内部审计专业界使用的标准,不包括以下哪项
- 组织在开发薪酬体系过程中,认为以下可能不
- 甲公司是一家生产家具的工厂,每日正常使用
- 在评估一个制造行业的组织风险时,以下哪项
- 12月31日一家公司收到了下一年租用办公
- 保险是组织常用的风险转移手段之一。通常,
- 以下哪项制订业务工作方案的标准通常不一定
- 流程再造不同于全面质量管理,关于流程再造
- 控制和风险也是()的。
- 以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工
- 为评价采购业务的审计准备工作的质量,内部
- 由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应
- 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合
- 以下哪一种类型的股利不会降低公司的股东权
- ABC公司是一家游戏制造公司,拥有200
- 把生产程序库和测试程序库分开的一个活动是
- 以下哪项关于内部审计师在发现舞弊方面应负
- 某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支
- 对组织行为规范的审核表明,该规范旨在提高
- 一个组织的计算机帮助平台功能通常由哪个部