试题详情
- 简答题审计人员应如何在业务流程层面了解企业内部控制?
- (1)确定被审计单位重要的业务流程和交易类别;
(2)了解重要的交易流程,并加以记录;
(3)确定可能发生错报的环节;
(4)识别、了解和记录相关控制;
(5)证实对重要的交易流程和相关控制的了解;
(6)进行初步评价和风险评估;
(7)对财务报告流程的了解。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 女,29岁,1周来鼻及牙龈出血,皮肤瘀斑
- 下列选项全部属于建议类文书的是() ①方
- 边际收益产品(MRP)是衡量()
- 在恢复过程的()进行下一次练习效果最好。
- 下列各项中,作为会计核算职能需如实反映的
- 中世纪的世俗音乐是怎样发展起来的?
- 试述上、下运动神经元的胞体所在位置及其轴
- 党的先进性体现在思想上,要求各级党组织和
- 《词诠》主要用于查检古汉语的()
- 语义的发展变化有哪些原因?
- 在桌面上不能为同一个应用程序创建多个快捷
- 乳腺纤维腺瘤的大体及镜下分型?
- 关于促肾上腺皮质激素的分泌下列哪一项是错
- 折弯的需求曲线解释了寡头垄断情况下其市场
- ()是一种以己度人的知觉倾向
- 明末清初的实学,是与理学尖锐对立的。
- 形态
- 下列不属于肌肉耐力和心血管耐力的是()。
- 行经三角胸大肌间沟的上肢浅静脉是()。
- 说明脊神经的性质,脊神经前后根的性质及纤