试题详情
- 单项选择题内部监督项目的整改实行()的原则。
A、内控合规部门督办
B、风险管理部门督办
C、谁监督,谁督办
D、谁监督,上级行督办
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 收到对方行发来的借记业务,扣款处理时间为
- 在内控合规管理信息系统中,()对关联方信
- 抵质押品入库,库管员根据信贷入库通知书,
- 以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构
- 境外个人原兑换未用完的人民币,在结汇时,
- 关于存单的使用范围,下列说法正确的是()
- 有权查询储蓄存款的下列执法机关为()
- 属于财务会计核算一般原则的包括()
- “金葵花”卡和“一卡通”金卡客户开通“委
- 负责网点印鉴经办员删减的是()
- 风险管理的目标——()原则。指在风险管理
- 会计基本等式()
- 工作档案是总行对各星级客户服务经理服务履
- 下列交易属于贷记卡内部操作的是()。
- 制度可以试行,试行期限最长不超过(),制
- 下列关于个人客户信息调整叙述正确的是()
- 通过备付金收付账户转存的非活期存款,存放
- 2011年4月16日(不含)后在渠道(不
- 以下外钞调入的具体要求描述错误的是()。
- 总行营运管理部的具体职责不包括()。