试题详情
- 判断题针对内部控制评价中发现的内部控制缺陷,董事会负责重大缺陷的整改,接受监事会的监督
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《内部控制审计指引》,内部控制可能存
- 企业有关部门用款时,应当提前向经授权的审
- 判断业务常见弊端可通过总结归纳企业历史上
- “对企业内部控制体系五个要素进行评价,对
- 内部控制受到企业董事会、经理层和其他人员
- 内部审计要提高地位,关键在于()。
- 根据内部控制引用指引,企业应该履行的社会
- 大数据包含以下哪些特征?()
- “以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对
- 授权批准控制分为()。
- 风险识别时,来自企业内部的风险有()。
- 正式将内部控制环境纳入了内部控制,不再区
- 企业不可以委托中介机构实施内部控制评价
- 企业在编制财务报告前,组织财务和相关部门
- 实物保护控制主要方法有()。
- “要求企业建立财产日常管理制度和定期清查
- 发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离
- 安然事件后,美国政府成立的用来监管会计行
- 以下属于信息系统控制的一般控制方法的有(
- “以会计控制为主的定义把精力过多地放在查