试题详情
- 单项选择题审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经信息管理部门审批,在系统管理员在场情况下进行测试。
A、IT审计师
B、审计师
C、高级审计师
D、国际注册内部审计师
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《浙江省农村合作金融机构清算中心支付清算
- 收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行
- 被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整
- 内部审计机构应当制定内部审计()制度,通
- 审批岗不得兼任()。
- 特约商户是指与收单机构签约并同意使用()
- 丰收贷记卡卡片由()订购并制卡。
- 丰收贷记卡账户临时额度调整最大调整比例为
- 信控主管岗不得兼任()。
- 收单业务包括()等业务环节。
- 长期调高信用额度的卡片需启用()天以上。
- 银监会“操作风险十三条”规定:发现有涉黄
- 表外理财产品终止当月,需在人民银行理财与
- 在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构
- 审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责
- 内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的
- 资金业务管理系统密码使用有效期为()天。
- 债券类理财产品适合投资的人群有()。
- 中央国债登记结算公司及银行间清算所按()
- 清箱是指()。