试题详情
- 多项选择题下列属于内部控制测评的作用的有()。
A、确定会计和其他经济信息的可依赖性
B、为制定和修改审计方法提供科学依据
C、保护财产物资的安全完整和有效使用
D、减少审计工作量
E、向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议
- A,B,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 审计人员对合并财务报表进行审查时,应当审
- 衡量财务报表及其所反映绞济活动合法性的标
- 容易造成股利支付额与本期净利相脱节的股利
- 检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审
- 测试筹资与投资业务内部控制的主要目的是(
- 经济萧条时,政府可采取的财政政策措施有(
- 财政政策与货币政策之间的差异,除政策手段
- (一)资料 2009年4月,某省审
- 一定时期内每期期末等额支付款项的年金属于
- 我国社会审计组织的业务范围有()。
- 吊销许可证、执照属于()。
- 根据国家审计机关的隶属关系和审计报告的报
- 被审计单位存货有大量贵重金属,对此类存货
- 下列有关审计取证模式的提法中,正确的有(
- 下列各项中属于公布审计结果的内容有()。
- 公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行
- 下列关于行政处罚听证程序的表述中,正确的
- 下列各项的变动会影响企业营业利润的有()
- 审查未入账应付账款的审计程序时,最有效的
- 评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应