试题详情
- 单项选择题以下不属于内部审计人员的职责的是:()
A、协助管理层设计综合的评价方法。
B、推行计算机测试技术。
C、协助管理层编制内部控制有效性报告。
D、持续的识别、评估、减轻和监督风险管理活动。
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一位客户在答复对6月30日应收帐款余额的
- 依据审计准则,内部审计人员可以不具备下列
- 一位心怀不满的前雇员要求内部审计主管报告
- 要防止通过直接连接主机的无人照管的终端而
- 分析性证据应用于对应付账款时间表的确认。
- 为了控制每日的运营成本,公司决定减少每日
- 关于应收账款存在性和计价的最有说服力的审
- 确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之
- 某公司拥有仓储式连锁商店,这种商店出售大
- 保险是组织常用的风险转移手段之一。通常,
- 在以下哪种责任中心中,投资回报是一种恰当
- 组织需要为其决策和活动给社会和环境带来的
- 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时
- 内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标
- 在审核了业务报告的结果后,管理高层决定对
- 下列选控制中,最能防止订货量可能超过需求
- 雇员的调查在举报项目的以下哪项进行。()
- 内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。
- 在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作
- 医疗保险公司的理赔处理部门主管筛选了某一