试题详情
- 单项选择题内部审计师在实施具体审计业务时,为证实其可靠性,应尽力确保他们的语言与非语言信息:()
A、相互支持。
B、相互背离。
C、表述模糊。
D、大量存在。
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下账户余额是一家公司2002年12月3
- 以下哪点能最好地描述全面质量管理的要点?
- 当编制财务报表时,下面()要求会计师估计
- 经济订货批量模型的目的是最大程度的减少:
- 一家公司以分期还款的形式购买了一台新的机
- 某专业工程师申请一家高技术公司内部审计部
- 内部审计师李某参与流程再造环节,流程再造
- 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定
- 某公司生产率统计数据每季度向董事会提交一
- 下列事项中,损害了内部审计师的独立性的是
- 在项目进度管理中,利用概率计算活动周期的
- 某组织采用与影响和可能性的数值的风险地图
- 在舞弊调查中,首席审计执行官应该采取相关
- 在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师
- 在对无法解释的存货减少进行测试时,某内部
- 某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资
- 尽管销售额增加,经济发展,但某公司的利润
- 甘特图的特征中,()是对流程图的改进。
- 由内部审计部门协调执法检查员工作对组织是
- 首席审计执行官应该为以下哪项制定政策:(