试题详情
- 判断题在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,只有意见分歧问题得到解决,项目负责人才能出具报告。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 注册会计师在计划审计程序时最重要的因素是
- 企业对不相容职务,应该加以严格控制和分离
- 对审计事项具有直接证明力,能单独、直接地
- 下列情形中属于产生自身利益影响的有()。
- 采购与付款循环所涉及的主要凭证和会计记录
- 审计人员在什么情况下出具保留意见的审计报
- 纳税人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受
- 如果在期中实施了实质性程序,在确定对剩余
- 审计人员2005年1月审查某公司2004
- 关于可容忍误差,下列说法中正确的是()。
- 注册会计师为被审计单位提供资产评估、代编
- 与期末账户余额相关的审计目标有()。
- 和人工控制类似,系统自动控制关注的要素包
- 注册会计师职业道德的基本原则包括哪些?
- 下列情况中,影响CPA独立性的事项有()
- A注册会计师负责审计甲公司2014年度财
- 收集审计证据的途径很多,常见的有()。
- 只要注册会计师严格遵守各项审计准则和()
- 按执行地点不同,审计可以分为()
- 在作出选择函证程序作为实质性程序的决策时