试题详情
- 单项选择题内部控制评价报告披露的主要内容不包括()。
A、评价范围和程序
B、重大缺陷拟采取的整改措施
C、财务报表审计意见
D、内部控制缺陷及其认定情况
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融企业应当对分支机构实行何种财务管理制
- 记账后,发现记账凭证中的金额有错误,导致
- 对于采取自营方式建造固定资产,下列说法正
- 企业编制、对外提供和分析利用财务报告,至
- 内部控制审计报告的意见包括()。
- 能够使管理者投资于对股东有利的项目的考核
- 成本、数量和利润分析中,利润等于()。
- 原《事业单位会计制度》发布于1997年,
- 对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程
- 下列说法正确的有()。
- 关于企业所得税下列表述不正确的是()
- 关于一般纳税人的增值税申报的表述不正确的
- 会计职业道德规范要求中“强化服务”的具体
- 《事业单位财务规则》自()起施行。
- 行政单位财务活动必须由()统一管理。这是
- 下列不属于政府对服务业的支持方式的是()
- 20×9年1月1日,医院购入诊疗保健技术
- 为了核实在产品的数量,保证在产品的安全完
- 下列各项中,不属于机械作业费的是()。
- 编制记账凭证的基本要求中不包括()。