试题详情
- 多项选择题采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
A、金额大的
B、欠账时间长的
C、核对时发现账证不符的
D、往来频繁的
E、金额不大的
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对法人处以()元以下罚款或警告的行政处罚
- 审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过
- 审计准则规定审计人员在审计报告中能够表达
- 从最终使用者的角度看,将最终产品和劳务的
- 审查被审单位坏账准备余额占应收账款余额的
- 吊销许可证、执照属于()。
- 如果一国货币汇率(),在国内生产成本不变
- 下列经济业务不会影响流动比率的有()
- 可用于弥补亏损的包括()。
- 对采购业务进行年末截止期测试的方法有()
- 下列属于统计抽样优点的有()。
- 审计人员审查增值税时,可以认定以下违反税
- 审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后
- 股份有限公司的董事会成员为()。
- 下列关于可转换债券的性质,表述正确的有(
- 审计人员对审计事项涉及的所有凭证、账册和
- 审计人员进行分析,对被审计单位不同事业部
- ()的主要问题是如何确定合理的税收负担,
- 根据总供求模型,扩张性货币政策使价格水平
- 在下列财政支出项目中,属于政府投资性支出