试题详情
- 单项选择题某公司的首席审计执行官对公司道德规范和决策环境实施审计,以下哪项对这一审计的范围或建议的描述不恰当?()
A、审阅公司在《职业道德规范》方面的规定并与其他公司制定的规范进行比较
B、对公司内部雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题
C、实施一次不记名的“道德测试”,确认公司雇员是否知道什么是不道德的行为或自己是否曾有过不道德的行为
D、对公司董事会进行调查,确定他们支持公司道德规范的程度
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为公司利益的舞弊者和为自己的利益的舞弊者
- 在监督公司对金融衍生工具的投资情况时,可
- 在监督公司对金融衍生工具的投资情况时,可
- 相采集数据时,为衡量审计风险审计人员确定
- 内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()
- 计算机集成制造项目的主要优点是()。
- 下面哪一组防止语音舞弊的控制措施在抵消
- 内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对
- 下列资料中属于工作底稿永久性部分的是:(
- 组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能
- 正在实施的一项经营审计,目的是评价电话销
- 公司的政策及程序给管理层和员工提供了行动
- 根据《专业实务框架》,以下哪项内容是一
- 某首席审计执行官制定了一个关于下年度审计
- 计算机操作员将打印报告分发给用户前,将复
- 内部审计的内容几乎无所不包。
- 某公司为首都地区的化工厂提供晶体管,导管
- 下列()项审计程序所提供的证据在确定工资
- 某跨国公司的内部审计主管必须成立一个审
- 公司的自动输入订购系统采取了新的授信政策