试题详情
- 单项选择题为恰当地控制工作底稿,内部审计师不应:()
A、与业务客户分享业务的结果
B、接触外部审计师
C、接触政府审计师
D、让那些无权使用工作底稿的人员获取工作底稿
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于司法鉴定审计的说法不正确的是:(
- 在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测
- 审计人员从个人工时卡片追查至工资成本分配
- 图像处理系统有可能减少在整个组织中流通的
- 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部
- PowerSystems是一家向美国武装
- 某钢铁企业在生产过程中会用到污染环境的原
- 以下哪项不是首席审计执行官在制定人员配备
- 鉴于管理层提出的紧急要求,事务繁忙的内部
- 随着一些国家的经济向服务性产业转移,一种
- 由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应
- 以下部门中,决定内部审计部门在公司风险管
- 根据COSO报告,以下哪项是内部控制的最
- 内部审计师在确定采取跟踪程序需要考虑的
- 在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠
- 下列程序属于灾难恢复计划的关键步骤的是:
- 以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性
- 原来以一定折扣发行的应付债券在到期前被提
- 在春节、中秋节、情人节等节日即将来临的时
- 内部审计部门计划对制造业操作实施审计。审