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- 判断题审计报告只能发送给董事会和管理层。
- 错误
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热门试题
- 内部控制
- 以下哪项没有说明业务工作底稿的功能()
- 重要性水平越高,所需要的审计证据()
- 注册会计师审计在市场经济中的特殊作用是(
- 后续审计,也叫“跟踪审计”,是在审计报告
- 下列审计中,独立性最强的是()
- 在审计证据可靠性的比较中,下列说法恰当的
- 内部审计活动的主要功能是()
- 审计人员对内控了解的程序和对内控测试的程
- 下列具体审计目标中仅仅与期末账户余额相关
- 详述内部控制审计、风险管理审计与公司治理
- 正确选择内部审计对象的意义包括()
- 如何进行销售的截止测试?
- 以下哪项对控制进行了最佳定义()
- 内部审计人员获取的审计证据应当具备的特征
- 审计最本质的特征是独立性。
- 审计人员最有可能评估为风险最低的电子商务
- 内部审计师的工作底稿的主要目标是()
- 简述内部审计人员职业道德规范要求。
- 银行对账单比收料单可靠。