试题详情
- 单项选择题如果内部审计师不可能接触到外部经销商(包括人员和记录),为调查市场部收受回扣的控告,内部审计师应采取的最好方法是()
A、从经销商处寻找未记录的负债。
B、获取经批准的经销商名单。
C、观察嫌疑人的财务状况和行为。
D、通过调查外部经销商追踪应收账款中任何重大核销项目。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 购货发票属于()。
- 充分的审计证据应该()
- 一个在工资部门的员工企图进行的舞弊,涉及
- 在一个双重兼并议案中,股东会获得更高的每
- 根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括
- 内部控制的环境不包括下列哪项内容:()
- 通常来说,内部审计机构隶属于()。
- 职业审慎
- 内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()
- 甲公司根据麦肯锡矩阵法为其主要业务选择发
- 在准备工作安排时,首席审计执行官可以运用
- 某健康保险公司索赔处理督导抽取了过去两天
- 以下陈述最能体现内部审计部门针对先前业务
- 在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员
- 某公司对一些经常应用的数据进行断点打印拷
- 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审
- 某生产汽车及航天工业所需精密铸件的公司计
- 一家在11个城市拥有百货商店的公司计划安
- 设定微型计算机软件程序的密码是为了防止(
- 能够证明与商品签收有关的发票、支付凭证和