试题详情
- 单项选择题审计工作的目标之一是评估保护存货的内部控制的有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是:()
A、财务审计
B、合规性审计
C、经营审计
D、程序结果审计
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在电子转账(EFT)环境中,以下哪种风险
- 公司仓库最近不幸遭遇火灾,损失了大部分存
- 在企业内部开办舞弊热线的直接目的是?()
- 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进
- 以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保
- 虽然有类似的本地市场,丙连锁零售商有30
- 内部审计是公司一项重要的活动,那么内部审
- 在内部控制检查中,审计师要对一个其中存有
- 应该在以下哪种文件中记录协调内部审计和外
- 假定总体中存在一定数量例外的情形下,用以
- 某建筑企业对下属的5个施工队的施工工具进
- 政府会计的控制重点是()
- 以下的点状图说明了什么()
- 邮件、短信、微博、微信等都属于电子沟通
- 下列事项中,可以加强独立性的是:()
- 专业组织中制定行为规范的最主要的目的是(
- 下列选项中,不属于完全竞争市场的形成条件
- 组织应当建立并施行一套适用的企业社会责任
- 下列控制中,口令是其的例证的是?()
- 对支付活动的审计表明:在应付凭单账项处理