试题详情
- 单项选择题在与审计委员会复核审计报告结果时,执行管理层决定接受对某审计发现不采取纠正行为所带来的风险。则首席审计执行官认为下一步方案是:()
A、实行跟踪活动以确定是否已纠正。
B、不需要再实行任何审计行动。
C、向政府管理机构通报管理层的决定。
D、对涉及的部门开展进一步的审计。
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 分析性程序最好归在以下哪类?()
- 标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风
- 某审计人员实地观察现金销售情况经确定客户
- 某首席审计执行官制定了一个关于下年度审计
- 一旦发现第一个错误就不要求进行额外的抽样
- 医疗保险公司的理赔处理部门主管筛选了某一
- 内部审计和外部审计可以相互接触(或了解)
- 下列()项是由于超过了关键资源的容量限度
- 下列对审计意见的定义最恰当的是:()
- 传统的垂直等级的组织正日渐被基于需求和便
- 作为决策过程的一部分,在筛选替代的解决方
- 分公司经理认为内部审计部门是高级管理层的
- 内部首席审计执行官设置了一套电算化的展
- 下列哪项记录提供了关于应收账款存在性和计
- 内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效
- 下列()项能对制造商的管理层可能存在的财
- 在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师
- 组织在施行EDI的过程中,大部分组织选择
- 当内部审计师与被怀疑有舞弊行为的人进行面
- 在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员