试题详情
- 简答题请结合工作实际,论述储蓄存款业务审计工作中应当关注的要点问题。
-
(1)操作员管理制度。操作员密码的更换频率;授权人员是否严格按照授权范围进行刷卡办理授权等。
(2)储蓄账户的开立和管理。是否符合实名制规定;重要空白凭证、业务印章是否指定专人管理;储户遗失存单、忘记密码,是否按照规定核实储户身份证件和相关信息;对冲账、补账、挂失、冻结、扣划等特殊业务是否进行授权等。
(3)储蓄存款收付。办理超过规定金额以上的现金收付业务或领现业务,是否经过授权后才能办理;对公存款账户转人储蓄存款账户的交易是否有严格的审查制度等。
(4)事后监督管理。对前台手工录人的数据是否进行监督;事后监督对各经营网点的业务监督是否于次日监督完毕,发现的问题是否要求立即改正,立即分析原因等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 内部审计人员至少应具备()以上金融从业经
- 注册验资资金,应审核()或有关部门的批文
- 商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中
- 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定
- 下面关于代理省级财政工资发放业务说法错误
- 城市商业银行的()负责建立和维护健全有效
- 根据我国民事诉讼法的规定,人民法院可以先
- 企业目标为企业决策指明了方向,是企业计划
- 我国《商业银行杠杆率管理办法》规定,商业
- 董事任期由商业银行章程规定,但每届任期不
- 授信额度保函
- 提出转账支票影像数据收款业务,应遵循“他
- 库存差错查询,柜员输入(),选择处理状态
- 下列属于二级资本的是()。
- 第三方存管业务投资者要求更换借记卡,旧借
- 银行业金融机构内部审计人员原则上按员工总
- 发展网上特约商户必须严格审核(),须要求
- 《贷款损失准备计提指引》规定,银行应根据
- 设置会计岗位遵循的原则是()
- 办理第三方存管业务更换存折,旧借记卡在(