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- 判断题为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。
- 错误
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热门试题
- 从控制目标的角度来看,相关的内部控制能够
- 内部环境包括的内容有()
- 下列选项中,属于风险评估的有()。
- 货币资金内部控制中,不相容岗位分离的基本
- 日常监督中的内部审计监督不包括()
- 不属于生产成本控制活动的关键性文档的是(
- 下列各项中,不属于内部控制的完整性、合理
- 内部控制水平与()在1%的显著性水平下显
- 企业所面临的一切风险都是可以规避的。
- 下列选项中,属于风险分担策略主要措施的有
- 下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体
- 企业根据生产经营的需要制定全面的内部控制
- 财产清查的范围包括()。
- 下列选项中,授权控制的基本原则包括()。
- 下列选项中,被称为“萨班斯法案”中最难操
- 风险管理目标包括()
- 信息安全控制可以从预测性、预防性、侦察性
- 内部控制整合框架中提出的目标有()
- 从内部控制概念的演变看,大致可以划分出的
- 重要的信息应该及时传递给()。