试题详情
- 单项选择题当面临强加的审计范围限制时,首席审计官应该:()
A、直到审计范围限制消除后才实施审计
B、将范围限制的潜在影响与董事会下属的审计委员会沟通
C、对于审计范围受限的业务要多加审计
D、对此审计业务安排更有经验的人员
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内
- 以下哪一类机构按照用户的要求管理运行用户
- 为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显
- 成功的价格歧视需要()。
- 某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章
- 某组织的管理层认识到有必要进行重大变革。
- 以下属于特恩布尔指引的主要原则的是:()
- 为保障通信网络免遭窃听,最有效的控制是(
- 某制造公司在生产过程中应用有害原料。对
- 在对银行审计的过程中,内部审计师发现贷款
- 群体决策最合适于决定是否()。
- 关于选择群体决策还是个体决策,以下说法错
- 某内部审计师受派遣对实施业务流程再造的公
- 作为跨国化学公司的内部审计师,你被分派到
- 雇员的调查在举报项目的以下哪项进行。()
- 下列关于《国际内部审计专业实务框架》的主
- 某组织因为失误没有把一批货物计入货物采购
- 在全面质量管理中,“关键的少数和微不足道
- 以下关于企业风险管理的说法中,错误的是:
- 根据《国际内部审计师专业实务框架》,计