试题详情判断题已采取的审计措施难以获取适当、充分审计证据,采取替代审计措施仍无法获取审计证据的,可以不作出审计结论。正确答案:正确答案解析:关注下方微信公众号,在线模考后查看热门试题以下审计程序不适用于控制测试的是()简述注册会计师职业道德基本原则的内容。以下属于会计师事务所泄密的是()。审计技术和方法的发展改变了审计目标。审计报告按详细程度可以划分为()和()两审计报告说明段通常加在审计意见段之后。什么是期后事项?下列关于风险识别和评估的说法中,正确的有进一步审计程序核对法包括()为了克服制度基础审计的局限性,我国审计界简述会计师事务所及注册会计师避免法律诉讼财务报表审阅的程序和方法通常包括哪些?审计工作底稿内部控制制度在下列情况中,注册会计师应发表保留意见或应付账款企业效益审计程序分为()下列关于独立审计准则说法错误的是()。内部审计人员在审计项目完成后,应及时对(