试题详情
- 单项选择题内部审计部门和()应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并定期进行自我评估。
A、工作人员
B、审计人员
C、理事长
D、监事长
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户在柜台有3个账户办理了短信通知服务,
- 个人和机构客户存管业务销户可通过()
- 针对存在中银E贷有效额度或未结清贷款的客
- 银行选择的抵押物评估机构应具备完全的独立
- 对存款人不在当地,需要代办挂失时:()。
- 作为一种外汇风险控制措施,套期保值的方式
- 现金支票只能用于支取现金,不能用于转帐。
- CA系统投产后,手机银行交易可使用()种
- 银行拥有提前终止权的“期限可变”理财产品
- 大堂服务人员一旦发现冒充银行人员销售非我
- 下列哪项不是外汇风险管理的限额()
- 大额存单服务新增/查询/支取的交易时间?
- 下列关于中国银行个人贷款的说法,错误的是
- 监管当局对利率风险的重点是()
- 从某种意义上来讲,加强不良贷款管理是商业
- 根据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指
- 目前我*行确定的借记卡年费减免范围有以下
- 政府应根据生产和供给所产生的需要安排货币
- 使用内部计量法计算操作风险资本的主要问题
- 法院、仲裁机构裁决抵债,即通过诉讼或仲裁