试题详情
- 单项选择题在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当:()
A、将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议做进一步调查
B、将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷
C、如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为
D、扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局报告
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据法律规定,管理当局必须对所有危险材料
- 某审计人员正在实施调查职员对于组织健康福
- 现场审计工作已确定了许多重要审计发现。原
- 内部控制的职能可以为实现组织目标的提供合
- 内部审计收集的事实证据表明:副总裁可能违
- 零售商小张,是销售高价耐用品的,他设置了
- 内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前
- 采用招标的形式选择供应商,这是哪种控制的
- 当使用风险评估程序去制订审计日程安排表时
- 能够解决“员工向谁汇报工作”这一问题的组
- 下列哪种情况是可接受的电子数据交换的一种
- 有效市场理论指出证券价格有如下哪些特征?
- 以下各项都是缩短周期时间的有效方法,除了
- 内部审计师可以通过确定何种事项来评估管理
- 在其他条件相等的情况下,以下哪一种情况会
- 一个软饮料生产厂对于一个制瓶厂的收购行为
- 在绝大多数工业国家,执行政府货币政策的是
- 以下哪一项被认为是电子沟通的缺点()。
- 下列内部审计师的行为违反了《职业道德规范
- 内审师在下列哪种情况下不可能认为被审计