试题详情
- 判断题内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 审计项目实行组长负责制,审计组长主要负责
- 审计委员会主任、副主任、委员由理事长或者
- 《浙江省农村合作金融机构科技信息管理部门
- 浙江省农村合作金融机构领导人员经济责任包
- 从审计证据的来源看,证据可分为:内部证据
- 《浙江省农村合作金融系统业务数据修改管理
- 在统计抽样的全过程中,注册会计师均须运用
- 若客户出现家庭财务状况恶化、还款能力下降
- 收单机构发现长款经核实后提交贷记调整时的
- 审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据
- 资金业务管理系统纯券过户操作,无需他人复
- 对制卡公司送来的空白卡由()验收,卡片保
- 自助设备出现故障后,自助设备管理员应操作
- 内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源
- ()是持卡人不愿偿还或无力偿还,不能按时
- 房地产贷款存量统计表中,个人住房贷款是指
- 资金拆借在全国银行间同业拆借市场内交易的
- 计算机系统管理员特殊情况下可以兼任柜面及
- 收单机构是指与()签订受理银行卡业务协议
- 根据《内部审计人员职业道德规范》,除了后