试题详情
- 判断题年度计划内的审计目标不应拘泥于初步风险评估确定的目标。
- 错误
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- 以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险
- 一家投资于车辆修理的公用事业单位最有可能
- 样本差异性的衡量标准是()。
- 以下原则体现了一定的组织结构的特征:(
- 以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的
- 与保护隐私管理有关的控制措施存在缺陷,
- 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控
- 首席执行官依据COSO全面风险管理框架,
- 在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作
- 某内部审计师在对某保险公司进行审计时发现
- 风险
- 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制
- 密码是以下哪种控制的例证?()
- 对于下列不同类型的的审计证据来说,证明力
- 购买保险属于哪种风险应对方法:()
- 在应收帐款积极性函证中审计人员未收到答复
- 以下恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开