试题详情
- 单项选择题以下模式中,内部审计机构的独立性和权威性最弱的是()
A、董事会领导的组织模式
B、监事会领导的组织模式
C、由总经理领导的组织模式
D、主管财务的副总经理领导的组织模式
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 内部审计
- 审计是一个系统的过程。
- 现金的会计记录与审计监督属于不相容业务,
- 内部审计基本准则是总纲,制定具体准则和实
- 如何进行销售的截止测试?
- 管理层对于内部审计活动的作用观点由下列因
- 内部审计机构直属领导的层次越高,内部审计
- 重要性水平越高,所需要的审计证据()
- 内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审
- 内部审计的审计风险模型中的审计风险是指可
- 戊公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方
- 审计的基本职能不包括()
- 后续审计的作用有()
- 外部证据一定比内部证据可靠。
- 审计的基本职能包括()
- 检查所有销售业务是否均登记入账,最有效的
- 在以下销售与收款授权审批关键点控制中,未
- 审计计划阶段的主要工作包括()
- 选择公司内部审计对象时应遵循的原则包括(
- 现金支付的审批与执行业务属于不相容业务,