试题详情
- 单项选择题对被审计单位的内部控制系统进行符合性测试,一般所使用的是()。
A、统计抽样法
B、概率抽样法
C、经验抽样法
D、判断抽样法
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 审计意见的类型不同,审计报告对被审计单位
- 在国民时期,审计机构的设置是在()下设审
- 抽样技术在审计工作中的具体运用,主要有(
- 简述内部控制及其所包含的要素。
- 注册会计师在评估持续经营能力的适当性时,
- 审计工作程序
- 审计作为一个整体,其主要作用是()
- “发生”认定,指记录的交易和事项已发生且
- 会计报表中,分析性程序在()可由审计人员
- 下列应该寄发积极方式函证的是()。
- 内部控制的设计通常针对()
- 下列关于函证方式的理解,正确的是()。
- 审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围
- 审计准则既对()提出要求,也对社会提供(
- 对银行存款收付凭证进行审查,重点应对()
- 某被审计单位是经营面包、月饼、蛋糕等食品
- 审计活动的发起者往往是与被审计单位有着权
- 在手工系统下,会计部门应根据已签发的支票
- 注册会计师应当发表无法表示意见还是保留意
- 审计分为详细审计和抽样审计,这种分类依据