试题详情
- 单项选择题内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。
A、测试答卷
B、流程图
C、表格
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 收益曲线是()的示意图。
- 发行基金的所有权属于()
- 重点用能单位主要指,年消费总量()吨标准
- 如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长
- 《内部审计基本准则》包括一般准则、()、
- 《行政机关公务员处分条例》规定:挪用公款
- 任何人员在非工作时间不得进入发行库及其附
- 政务公开机构依申请公开政务信息时,可以选
- 内联网各级网络管理部门应根据业务需求,采
- 调拨命令可以跨年度执行。
- 每月偿还等额本金,贷款利息随本金每月减的
- 人民银行系统接入互联网的专用计算机不得与
- 《中华人民共和国人民币管理条例》于200
- 《新资本协议》中对操作风险计量的标准法描
- 国家对外债实行规模管理。借用外债应当按照
- 核算部门通过内设机构或专门岗位对会计核算
- 按照《关于进一步加强人民银行会计财务工作
- 在公开政务事项或信息前,中国人民银行应当
- 金融机构临柜人员应当在兑换的人民币票面上
- 什么是中间业务,它有哪些特点?有哪些种类