试题详情
- 判断题审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()主要是指反映的问题失实或无可能开展核
- 《公司法》规定,公司的()不得利用其关联
- 《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》
- 下列属于表内信贷业务的是()。
- 各级会计管理部门负责对本级会计机构和下级
- 推行网点()标准化、()标准化、()标准
- 黄金代销点收到货物后(48小时内)检查货
- 信用卡透支逾期达95天应划分为()类。
- ()是案防工作监督的第一责任人。
- 《公司法》规定,董事会会议应当由()董事
- 要落实“三会一课”制度,即每季度召开1次
- 授信业务贷前调查报告须符合下列要求()。
- 车辆报废。业务车辆报废按总行报废的有关规
- 借款人支用个人综合消费贷款时须提交的资料
- 上门服务是指天津农商银行营业网点为优质对
- 储蓄业务中的各种有价单证()保管。
- 营业终了后,营业人员必须做到()
- 下列关于农户资信等级评定的说法,正确的有
- 经审批同意录用的员工,用人单位自用工之日
- 业务连续性管理委员会下设(),负责重大业