试题详情
- 单项选择题为了防止计算机误操作,每台用于财务核算的计算机都设置了密码,这种内部牵制措施叫做()。
A、机械牵制
B、实物牵制
C、体制牵制
D、账簿牵制
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 评价被审计单位内部控制制度属于审计()阶
- 审计的独立性主要表现为()。
- 审计业务约定书的必备条款包括哪些内容?
- 简述内部控制及其所包含的要素。
- 会计师事务所和注册会计师应当考虑外界压力
- 销售单和客户订购单都是与销售交易的()认
- 生产与存货循环所涉及的凭证和记录主要包括
- 注册会计师审计产生的直接原因是()
- 简述内部控制相关信息的来源包括哪些途径包
- 简要说明审计与会计的联系。
- 审查书面资料的方法按审查书面资料的顺序可
- 什么是独立审计准则?我国独立审计准则体系
- 什么是审计抽样?
- 商品经济的发展,促使民间审计由初期的详细
- 项目负责人对审计业务的监督应当包括()。
- 如果抽样结果使审计人员对内部控制的信赖超
- 对内部控制的高信赖程度说明控制风险为()
- 控制测试的基本目的是为了证明()
- 下列不属于投资活动的凭证和会计记录的是(
- 审查应收账款项目时,除非有充分证据表明实