试题详情
- 多项选择题下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
A、信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度
B、销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号
C、一般只与业务发生频繁的少数客户对账
D、记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账
E、因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
- C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 年末被审计单位"应付职工薪酬一工资"总账
- 被审计单位将以下费用支出计入产品成本,应
- 为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门
- 下列情况中可以采用审计抽样进行审查的是(
- 下列预算中,在编制时需要以生产预算为基础
- 下列属于审计结果公告主要内容的有()
- 审计作用体现在发挥职能产生的影响方面,可
- 金融市场就是通过()进行交易而融通资金,
- 审查某企业2011年财务收支,发现长期借
- 公司上市发行股票筹资时,面临的最重要决策
- 企业缴纳的各种税金中,按照税法规定,可以
- 与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控
- 财务公司除了负责集团公司或跨国公司内部各
- 转移支付一般是属于()。
- 审计人员准备测试产品价格控制的有效性,以
- 审计人员可以从下列()方面调查了解被审计
- 国际收支中最重要的项目是()。
- 为什么审计的需求理论解释是审计理论体系中
- 下列现金流量表补充资料项目中,以净利润为
- 下列与经济订货批量有关的表述中,正确的是