试题详情
- 判断题审计人员对10万元银行存款进行审查时,发现有50元被出纳贪污,则通常认为,这种情况是微不足道的。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 实质性程序是指什么?
- 一般在进行采购与付款审计时不进行下列程序
- 内部控制制度
- 被审计单位针对支付应付账款的控制,要求每
- 简述审计业务约定书的主要内容。
- 会计师事务所应当从整体上维护其独立性,对
- 审计人员评审内部控制系统的最终目的,在于
- 审计工作底稿
- 被审计单位治理层与管理层的责任与注册会计
- 注册会计师函证银行存款的目的包括()。
- 用来归集某一成本计算对象所应承担的生产费
- 下列做法中,()属于被审计单位的错误而非
- 以下关于在总体复核中运用分析程序的说法中
- 会计师事务所不能聘用正在其他会计师事务所
- 注册会计师证实被审计单位应付帐款是否在资
- 由美国注册会计师协会制定的《公认审计准则
- 简述审计依据与审计证据的联系和区别。
- 如何实施函证程序?
- 与信息技术相比,下列不属于人工控制缺点的
- 我国政府审计模式属于()