试题详情
- 单项选择题下列不属于审计机关建议权的是()。
A、建议给予行政处分
B、建议给予刑事处罚
C、建议给予纪律处分
D、建议纠正违法规定
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 被审计单位生产车间主任一直订购多余的原材
- 审计人员在内部控制测评中的责任是()。
- 中级人民法院管辖下列第一审行政案件()。
- 下列各项中,属于核算应付融资租赁款的会计
- 以下说法正确的是()
- 销售与收款循环内部控制包括()。
- 以国家理论作为分析框架,剖析自我国成立以
- 下列交易和事项中,不影响现金流量表“经营
- 下列各项中,应归入项目审计档案的有()。
- 以下属于行政复议范围的有()
- 企业的法定公积金累计额达到注册资本的()
- 为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未
- 对其他货币资金审查的程序包括()。
- 审计人员测试现金内部控制的内容及方法有(
- 实施必要的审计程序来确定资本账户有无虚构
- 对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会
- 某企业有M、N两项投资,其可能的投资报酬
- 下列情形中,不得开具增值税专用发票的有(
- 当以投资项目存在风险的情况下,该投资项目
- 以下有关审计结结果报告的表述正确的有()