试题详情
- 单项选择题以下属于控制活动的是()
A、授权
B、控制环境
C、业绩评价
D、组织结构
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列审计证据中,可靠性最强的是()
- 重要性水平越高,所需要的审计证据()
- 何谓内部控制? 内部控制由哪
- 以下属于职业道德规范的一般原则的有()
- 内部审计外包的形式有()
- 详述内部控制审计、风险管理审计与公司治理
- 内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行
- 以下模式中,内部审计机构的独立性和权威性
- 审计的基本职能包括()
- 选择公司内部审计对象时应遵循的原则包括(
- 正确选择内部审计对象的意义包括()
- 戊公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方
- 在了解甲公司的控制环境时,审计人员应当关
- 内部审计师的工作底稿的主要目标是()
- 以下哪项对控制进行了最佳定义()
- 下列哪项最不能作为一个好的遵从环境的例证
- 公司内部控制的责任主体包括()
- 审计计划阶段的主要工作包括()
- ABC公司2009年年报上列示:流动负
- 内部审计人员应在评估审计风险的基础上制定