试题详情
- 判断题外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某公司为了减少因为订货信息不准确导致的发
- 对支付活动的审计表明:在应付凭单账项处理
- 违反《谢尔曼法案》的联合抵制行为包括()
- 通过合并、收购同行业竞争企业以增强自身竞
- 有关使用因特网进行审计,以下哪一个叙述不
- 使用个人电脑的职员声称得了职业病,并要求
- 下列内部审计师的行为中,违反了内部审计师
- 某部门的经营业绩复核表明:在销售收入和客
- 下列()项审计程序提供的证据在确定工资向
- 通过以下哪种方式可以最好地防止拥有充分技
- 某组织的管理层认识到有必要进行重大变革。
- 以下哪项因素最不可能影响管理者的控制幅度
- 以下哪项不是首席审计执行官的职责?()
- 风华公司在全国有四家生产厂。关于生产、产
- 某公司总裁拥有公司55%的股份,以下哪项
- 约束理论:()
- 收到订单与客户收到货物之间的时间称为()
- 审计工作的目标之一是评估保护存货的内部控
- 新设立的内部审计活动,进行初步的风险评估
- ()目标需要最多的实质性成本和需求信息。