试题详情
- 单项选择题下列不属于董事会内部控制管理职责的是()。
A、负责兴业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系
B、负责审批兴业银行整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况
C、负责监督董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
D、对兴业银行内部控制评价报告真实性负责,并按照规定对外披露
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 邮政机构应将检查发现的问题及时整改并追究
- 交通银行为小型企业办理信贷业务应遵循的原
- 会计主管(主办会计或营业经理)负责督促柜
- 收入已核销的坏帐损失,应列入当期()。
- 如遇业务未处理完离岗,接通知后()。
- 不良贷款等于经济损失。
- 商业性贷款
- 下列理财产品当中,哪一类理财产品仅面向对
- 下列哪些行为属于代客操作风险行为()。
- 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时
- ()是指借款人拒绝或无力按时、全额偿还所
- 违反印章管理规定,有下列哪些行为的,直接
- 某城镇信用社20×7年12月31日固定资
- 对限制类客户如上年末有融资余额,怎样核定
- 客户申请办理个人消费类信贷业务(低险除外
- 中国银行授权管理遵循的原则()。
- 根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,董事
- 下列选项中,哪一项不属于“5W”的内容(
- 对灾区应急贷款的风险防控措施有哪些?
- BOT模式