试题详情
- 判断题内部控制的目标是彼此孤立的,并没有实质性的联系。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 公司由审计部门开展反舞弊调查与审计。
- 在审议战略委员会提交的发展战略方案时,应
- 下列选项中,可以防止逆向选择和道德风险发
- 在COSO内部控制框架中,控制活动的类别
- 企业所面临的一切风险都是可以规避的。
- 根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工
- 企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工
- 内部控制的一套严密、高效的闭环控制系统的
- 通过描述组织中人的个体品质来评价一个组织
- 信息系统日常运作的内容有()
- 成本效益原则的具体内涵包括()。
- 内部监督所需的相关的间接信息包括()
- 为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计
- 下列选项中,属于风险承受策略方式的有()
- 设定战略目标必须建立在内外部环境的深入分
- 下列选项中,属于降低风险含义的有()。
- 不属于报告缺陷对应的主要文档性记录的是(
- 下列属于经营预算的是()
- 下列选项中,使处于不同组织层级的人员和部
- 监事会应当包括比例不低于()的公司职工代