试题详情
- 单项选择题内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?()
A、确立业务目标和工作范围。
B、获取有关被审计活动的背景信息。
C、确认充分的信息以实现业务目标。
D、确定如何、何时以及向谁沟通业务结果。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计算机操作的审计线索所包含的证据可以用来
- 一个组织的计算机帮助平台功能通常由哪个部
- 在经济订货量模型中,每份订货成本和储存成
- 拥有管理风险和风险管理,但如果组织没有风
- 以下哪一项不可能被认为是表明具有很高舞弊
- 生产线的负责人有权决定需要定期维修机器设
- 根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现
- 以下哪项控制措施能防止由独立承包商开具的
- 以下哪项的权重在计算计划评审技术的预计时
- 内部审计师在评估组织的风险管理过程时,不
- 某汽车和个人财产保险公司将它的信息处理分
- 一些经济指标能够预报经济复苏或者衰退,另
- 若公司能注重下列何种事项,则其可更经济地
- 某中等规模市政府每年要为31000名客户
- 对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按
- 在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考
- 风险管理战略的最优目标是:()
- 战略实施是企业进行战略设计的重要步骤,
- 系统开发审计业务包括在关键点的检查,以
- 某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务