试题详情
- 多项选择题董事会专门委员会包括()
A、审计委员会
B、薪酬委员会
C、战略发展委员会
D、提名委员会
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列选项中,属于内部控制缺陷的有()。
- ()是管理层在没有采取任何措施改变风险的
- 下列各项中,属于主观的内部信息的有()。
- 下列选项中,属于风险识别方法的有()。
- 规范的管理机制应当使()分离。
- 企业选择风险应对策略需要遵循的原则包括(
- 企业可以根据实际情况,对其重要或特殊的财
- 下列选项中,属于内部控制目标的有()。
- 评价人员可以参加自身负责的业务活动的评价
- 下列各项中,属于书面沟通的优点的有()。
- 内部控制从时间顺序上看,包括事前控制和事
- 下列各项中,属于不相容职务的有()。
- 20世纪90年代以来,对于中国内部控制规
- 监督评价的程序不包括()。
- 下列属于风险管理整合框架中提出的目标是(
- 内部环境文档不包括()
- 薪酬委员会每年至少召开3次例会,会议内容
- 内部控制的目标是彼此孤立的,并没有实质性
- 财务战略关注的是属于公司战略实施所依赖的
- 以下各项中,不属于内部控制框架要素的是(